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  • 2026-08-10 发布于云南
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高校财务自查报告及整改措施

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高校财务自查报告及整改措施

为进一步规范我校财务管理行为,提升财务服务质量与风险防控能力,确保学校各项经济活动合法、合规、高效运行,根据上级主管部门相关要求及学校年度工作计划,我校近期组织开展了全面、深入的财务自查工作。本次自查旨在摸清家底、发现问题、剖析根源,并针对性地制定整改措施,以期不断提升财务管理水平,保障学校事业健康可持续发展。现将自查情况及整改措施报告如下:

一、自查工作概况

(一)自查背景与目的

随着高等教育事业的快速发展和办学规模的持续扩大,高校财务管理面临着日益复杂的局面和更高的要求。为切实履行财务管理主体责任,防范化解财务风险,堵塞管理漏洞,提高资金使用效益,我校财务部门牵头,各相关职能部门积极配合,开展了此次专项财务自查工作。

(二)自查范围与内容

本次自查范围涵盖学校2023年度及以前年度(重点为近三年)的各项财务活动,必要时追溯至相关业务发生年度。自查内容主要包括:

1.预算管理与执行情况:预算编制的科学性、完整性、规范性,预算执行的刚性与严肃性,预算调整的合规性等。

2.收支管理情况:各项收入的合规性、完整性,票据使用与管理规范性;各项支出的真实性、合法性、效益性,是否严格执行“三公”经费管理规定,是否存在违规发放津贴补贴等问题。

3.资产管理情况:货币资金、固定资产、无形资产等管理的规范性,资产购置、验

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