2026年国企防范化解风险自查报告
一、自查工作总体开展情况
按照国务院国资委2026年中央及地方国企风险防控专项行动部署,本公司于2026年3月15日至4月30日全面开展风险防范化解自查工作,本次自查严格对标《国有企业重大风险防控管理办法》《关于进一步加强国企债务、投资、合规风险管控的通知》要求,覆盖集团总部及下属12家全资子公司、8家控股子公司、3家参股企业,涉及财务、投资、运营、安全生产、合规、网络安全、舆情7个核心领域,共梳理业务流程127项、排查风险点482个,形成“一企一档”风险台账,自查覆盖率100%,重点领域“穿透式”核查占比达85%。
本次自查坚持“问题导向、立查立改、长效管
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