2026年审计发现问题举一反三工作自查报告.docxVIP

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2026年审计发现问题举一反三工作自查报告.docx

2026年审计发现问题举一反三工作自查报告

一、自查工作总体开展情况

2026年3月至5月,本单位严格落实《XX省审计厅关于2025年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题举一反三整改的通知》要求,聚焦审计披露的8大类27项共性问题,以“全覆盖排查、穿透式核查、根源性整改”为原则,组织涵盖财务、采购、项目、人事、国资5个核心业务条线的32名专职自查人员,对2023-2025年所有收支、项目、资产、人事管理事项开展全量自查,累计核查会计凭证12479份、政府采购项目192个、财政资金支出规模18.72亿元、国有资产台账1347项、人员薪酬发放记录36期,排查业务流程节点217个,共梳理出6大类

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