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  • 2026-08-11 发布于四川
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2026年医院财务财会监督检查工作自检自查报告.docx

2026年医院财务财会监督检查工作自检自查报告

根据《国家卫生健康委办公厅关于开展2025年度全国医疗机构财务会计监督检查工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕12号)及XX省卫生健康委、财政厅相关工作部署要求,我院严格对照检查事项清单,围绕预算管理、收支管理、资产管理、政府采购、内部控制、会计核算、价格管理七大核心领域开展全面自检自查,现将自查情况报告如下:

一、自检自查工作开展概况

我院为三级甲等综合医院,开放床位1850张,2025年度总资产28.72亿元,总负债11.36亿元,净资产17.36亿元,全年总收入19.28亿元,其中医疗收入17.12亿元、财政补助收入1.91亿元、其他收入0.25亿元;总支出18.89亿元,其中医疗业务成本17.65亿元、管理费用1.12亿元、其他支出0.12亿元。本次自查覆盖全院所有职能部门、临床医技科室及下属独立核算后勤服务中心,自查范围涵盖2024年10月1日至2025年12月31日的所有财务会计及经济管理活动,重点核查重大经济事项决策、大额资金使用、高值医用耗材采购等关键环节。

本次自查由医院党委书记、院长担任组长,总会计师牵头,财务处、审计处、纪检监察室、设备管理处、后勤保障处、医务处、医保办共同参与,成立专项自查工作组,制定《XX医院2026年财会监督自检自查工作方案》,明确17项具体检查事项、责任分工及完成时限,采取“部门自查梳理

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