2026采购管理的自查报告(3篇)
第一篇
2026年上半年集团采购管理中心严格按照国资委《中央企业采购管理提升专项行动方案》及集团《2026年度内部管控巡检工作安排》要求,围绕采购全流程合规性、成本管控效能、供应链风险防控三大核心维度开展全覆盖自查,覆盖集团总部及17家全资子公司、6家控股子公司2025年10月至2026年6月所有采购项目,累计核查采购档案4217份、约谈采购条线相关人员129名、复盘现场开标录像872段,涉及采购总金额217.9亿元,本次自查严格遵循“不留盲区、不走过场、实事求是、追责到人”的原则,对所有采购项目从需求申报、预算审批、招标组织、合同签订、履约验收到款项支付全
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