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- 2026-08-10 发布于四川
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工会经费专项审计自查整改报告书
为严格贯彻落实上级工会关于工会经费审查监督的各项决策部署,进一步规范工会经费收支管理,提高资金使用效益,防范财务风险,我单位工会委员会高度重视,于近期组织专门力量对近年来的工会经费收支及资产管理情况进行了全面、深入的专项审计自查。针对自查中发现的薄弱环节与突出问题,工会委员会坚持问题导向,立行立改,举一反三,全面推进整改落实。现将本次专项审计自查及整改情况报告如下:
第一章自查工作组织与开展情况
本次工会经费专项审计自查工作,是在单位党组和上级工会的直接领导下开展的一项重要政治任务和业务工作。为确保自查工作不走过场、不流于形式,工会委员会从组织架构、方案制定、业务培训等多个维度进行了周密部署。
一、强化组织领导,成立专项工作小组
接到上级工会关于开展经费专项审计的通知后,单位工会第一时间向党组作了专题汇报,并牵头成立了由工会主席任组长,工会经费审查委员会主任任副组长,财务部、审计部及工会职能部门业务骨干为成员的工会经费专项审计自查整改工作领导小组。领导小组下设办公室,具体负责自查工作的日常协调、资料调阅、台账核对和问题梳理。通过构建“一把手负总责、分管领导具体抓、各部门协同配合”的责任体系,为自查工作提供了强有力的组织保障。
二、明确自查范围,科学制定工作方案
结合本单位工会经费收支的实际情况,领导小组研究制定了详尽的《工会经费专项审计自查工作
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