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- 约 30页
- 2026-08-11 发布于江西
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2025年金融行业运营部会计财务合规管理手册
第1章总则
1.1目适用范围
2025年金融行业运营部会计财务合规管理手册的核心效力,严格限定于运营部内部所有涉及会计核算、财务报告、资金管理及合规监督的岗位与流程。这包括但不限于总账会计、报表专员、出纳、资金交易员、反洗钱专员及合规审核人员。具体操作层面,适用于运营部主导的所有会计凭证处理、财务报表编制、资金调度审批、风险识别评估及监管报送活动。值得注意的是,本手册不直接覆盖金融机构核心业务部门(如投资银行部、资产管理部)的专项会计处理或高风险业务领域的特殊合规要求,这些领域需参照更专业的部门规章或专项指引。若运营部与其他部门(如风险管理部、法律合规部)存在交叉职能,相关协作流程的会计财务合规标准,应以本手册为基础,结合其他部门规定进行补充约定。
1.2目编制依据
本手册的编制,根本上是响应了中国人民银行、银保监会(现国家金融监督管理总局)、证监会等多头监管机构在2024年联合发布的《关于金融机构强化运营管理防范风险的意见》及其配套实施细则的明确要求。这些文件首次将“运营会计”和“运营合规”提升至与“风险管理”同等重要的战略层面,强调要建立覆盖全流程、全业务的会计财务合规管理体系。依据财政部最新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其解释,特别是针对金融衍生品公允价值计量和信用风险减值计提的精细化要求,对运
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