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- 2026-08-11 发布于福建
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会计审计关键评估合同
一、合同标的
委托方(以下简称“委托方”)委托服务方(以下简称“服务方”)对其财务报表、内部控制体系及财务信息进行专业审计和评估。本次审计评估的标的包括但不限于委托方的年度财务报表、内部控制制度及财务信息系统的有效性和合规性。二、合同价款
本合同总价为人民币万元整(¥万元),其中审计费用为人民币万元整(¥万元),评估费用为人民币万元整(¥万元)。付款方式为:合同签订后,委托方支付合同总价的30%作为预付款;审计评估完成后,委托方支付剩余的70%。三、合同期限
本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为个月。四、双方权利义务
1.委托方权利义务(1)委托方应向服务方提供真实、完整、有效的财务报表、内部控制制度及相关资料,并保证所提供资料的准确性和完整性。
(2)委托方应配合服务方进行审计评估工作,包括但不限于提供必要的协助、配合调查、接受访谈等。
(3)委托方应在审计评估过程中对服务方的工作进行监督,并对服务方的工作成果进行验收。
2.服务方权利义务(1)服务方应按照合同约定,独立、客观、公正地对委托方的财务报表、内部控制体系及财务信息进行审计评估。
(2)服务方应按时完成审计评估工作,并在规定的时间内提交审计评估报告。
(3)服务方应对委托方提供的资料保密,不得外泄给任何第三方。五、违约责任
1.委托方违约责任(1)若委托方未按时支付
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