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审计部年度工作述职报告

202X年度,审计部严格按照《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》及集团董事会、经营层的工作部署,紧扣集团“降本增效、风险防控、高质量发展”的核心目标,坚持“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的工作原则,全面履行内部审计监督、评价、建议职能,圆满完成全年各项审计工作任务,现将年度工作情况述职如下:

一、年度核心审计任务完成情况

全年累计完成各类审计项目42个,其中常规财务收支审计8个、内控体系评价审计6个、中层干部经济责任审计11个、专项审计17个,审计范围覆盖集团总部12个职能部门、19家下属全资及控股子公司,板块覆盖率100%。全年累计发现各类问题317项,其中涉

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