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审计部经理年度工作述职报告

202X年,我严格按照《审计法》《集团内部审计管理办法》相关规定,牵头带领审计部全体员工围绕集团年度战略目标,以“防风险、促合规、提效益”为核心导向,全面履行审计监督职责,全年各项工作有序推进,现将年度履职情况报告如下:

一、年度核心审计工作完成情况

全年共完成各类审计项目42个,累计查出问题197项,涉及金额3843.9万元,推动挽回直接经济损失2446.2万元,核心工作开展情况如下:

1.财务收支审计全覆盖。全年完成12家全资及控股分子公司年度财务收支审计,覆盖集团全部并表主体,累计审计资产总额126.3亿元、负债总额78.9亿元、所有者权益47.4亿元,共查

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