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  • 2026-08-12 发布于江西
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企业风险管理审计实务操作手册

第1章审计目标与原则

1.1审计目的与范围

1.2审计准则与标准

1.3审计风险与内部控制

1.4审计工作流程与方法

第2章审计准备与计划

2.1审计计划制定

2.2审计团队组建与分工

2.3审计资料收集与整理

2.4审计风险评估与应对

第3章审计实施与执行

3.1审计现场工作与实施

3.2审计证据收集与验证

3.3审计过程中的问题处理

3.4审计报告的撰写与提交

第4章审计报告与反馈

4.1审计报告的编制与审核

4.2审计结果的分析与评价

4.3审计建议的提出与反馈

4.4审计整改与跟踪落实

第5章审计后续管理与改进

5.1审计结果的归档与保存

5.2审计问题的整改跟踪

5.3审计经验总结与分享

5.4审计制度的持续改进

第6章审计案例分析与实践

6.1审计案例的选取与分析

6.2审计案例的模拟与演练

6.3审计案例的总结与提升

6.4审计案例的实践应用

第7章审计技术与工具应用

7.1审计软件与工具的使用

7.2审计数据分析与处理

7.3审计信息化建设与应用

7.4审计技术的持续发展与创新

第8章审计伦理与合规管理

8.1审计职业道德

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