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- 2026-08-14 发布于江西
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审计经理工作手册(标准版)
第1章总则
1.1审计经理职责与权限
1.2审计工作原则与规范
1.3审计工作流程与管理
1.4审计资料管理与保密
第2章审计计划与执行
2.1审计项目立项与规划
2.2审计计划制定与审批
2.3审计实施与进度管理
2.4审计报告编制与提交
第3章审计质量控制与管理
3.1审计质量标准与要求
3.2审计过程质量控制
3.3审计复核与验收
3.4审计档案管理与归档
第4章审计风险与内控管理
4.1审计风险识别与评估
4.2内部控制体系建设
4.3审计风险应对策略
4.4审计结果分析与反馈
第5章审计沟通与协作
5.1审计沟通机制与流程
5.2与相关部门的协作要求
5.3审计结果沟通与汇报
5.4审计信息共享与保密
第6章审计人员管理与培训
6.1审计人员职责与能力要求
6.2审计人员绩效考核与激励
6.3审计人员培训与继续教育
6.4审计人员职业发展与晋升
第7章审计成果应用与反馈
7.1审计结果的使用与报告
7.2审计建议的落实与跟踪
7.3审计成果的总结与改进
7.4审计成果的公开与宣传
第8章附则
8.1本手册的适用范围与生效日期
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