工会经费专项审计核查报告
审计核查工作概述
审计核查不是走马观花,而是以穿透式视角摸清经费流向的真实底数,通过账务穿透与业务循迹双线并行,消除资金监管盲区。本次专项审计核查依据《中华人民共和国工会法》《工会会计制度》以及《基层工会经费收支管理办法》相关要求,对工会经费的收缴、管理、使用全链条进行合规性审查,旨在防范“跑冒滴漏”与微腐败风险。
核查目的与范围
本次核查以“摸清底数、揭示风险、规范管理”为核心目标。核查期间为2023年1月1日至2023年12月31日,延伸追溯至2022年部分跨期合同与结转项目。核查对象涵盖工会委员会下设的各项经费收支账户、工会独立账套及
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