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2026年预算管理整改工作计划

当前,各单位预算管理经过多年规范完善,已初步建立覆盖编制、执行、监督的基本框架,但对照“精准、高效、刚性、绩效”的管理要求仍存在明显短板,从2024-2025年预算运行数据看,核心问题集中在五个方面:一是预算编制精准度不足,2025年整体预算执行偏差率达12.7%,其中项目类支出偏差高达18.3%,公用经费类支出超支9.2%,人员经费因政策衔接不到位偏差达4.8%,多数部门编制预算仍沿用“基数加增长”的惯性思维,未结合年度工作任务逐项测算,部分部门年初申报金额较实际需求平均高估21.4%,编制颗粒度仅细化至二级科目,近40%的支出未明确到具体开支事项、时间节点;

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