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- 2026-08-15 发布于四川
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交通项目专项审计整改落实报告
整改工作总体开展情况
专项审计整改是堵塞项目管理漏洞、防控廉政风险、保障交通建设资金安全的核心抓手,不存在任何可打折扣、搞变通的弹性空间。2024年3月12日,我单位收到《XX省2021-2023年省级重点交通项目专项审计报告》(审交报〔2024〕7号),共涉及我单位牵头实施的G347线K12+100-K28+900段一级公路改扩建、S212线青岗渡大桥新建、2022-2023年县域农村公路提质改造3个项目,累计反馈问题4大类17项,其中工程管理类7项、资金使用类5项、征地拆迁类3项、制度建设类2项,涉及违规资金1287.42万元,质量缺陷路段28.2公里,制度短板11项。收到审计报告后3个工作日内,我单位成立审计整改工作专班,由市交通运输局党组书记、局长任组长,分管建设管理、财务审计、征地拆迁的3名副局长任副组长,项目建设中心、财务科、征拆科、质监站、派驻纪检监察组、市财政局资环科负责人为成员,专班办公室设在局建设管理科,配备2名专职人员负责整改台账更新、资料归集、审计对接联络,明确“问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过、长效机制不建立不放过”的4项整改硬标准。专班实行“周调度、月通报”机制:每周五下午召开整改进度碰头会,由各责任科室汇报进展、堵点及需协调事项,会后24小时内印发会议纪要明确待办事项、完成时限;每月25日印发整改通报
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