内部审核及管理评审报告.docxVIP

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  • 2026-08-15 发布于北京
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2021年内部质量审核

江苏凯仁运输2017年

2021年内审资料名目

序号

文件资料名称

作者

页数

页码

备注

1

内部质量体系审核报告

2

内部质量体系审核方案

3

内审方案〔通知〕

4

内审首次会议签到表

4

内审现场审核记录

6

内审未次会议签到表

7

内审不合格报告

8

9

10

11

11

13

14

15

江苏环中物流2021年内审会议签到表

编号:CH/QR-8-11

首次会议

末次会议

2017年

2017年

序号

部门

职务

姓名

序号

部门

职务

姓名

1

治理层

总经理

陈俊桂

1

治理层

总经理

陈俊桂

2

治理层

治理体系负责人

袁小军

2

治理层

治理体系负责人

袁小军

3

物流部

经理

潘进

3

物流部

经理

潘进

4

市场部

经理

徐进

4

市场部

经理

徐进

5

行政部

经理

袁小军

5

行政部

经理

袁小军

6

内审员

袁小军

6

内审员

袁小军

7

内审员

潘进

7

内审员

潘进

8

8

2021年内部审核方案〔代通知〕

编号:CH/QR-8-11

有关部门:

请有关部门按以下要求在时刻内作好预备,同意内审。

审核目的

对本企业现有质量体系作全面审核,通过审核了解分析本企业的质量治理体系是否有效运行,是否具备申请ISO9001认证条件,并为通过第三方审核作预备。

审核范围

本公司道路一般物资运输、大型物件运输

审核依据

ISO900

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