2016年内部审计方案实用版.pdfVIP

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  • 2026-08-15 发布于四川
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公司审计部关于

***〔审计项目名称〕的审计方案

公司审计部关于审计项目名称的审计方案审计范围年月至月内部机构或子分公司审计主要内容等情况的审计审计起止时间年月日至年月日编制人编制时间审计组成员部门负责人批准日期总经理批准日期为了依据中国内部审计准则及公司内部审计制度暂行制定本项目审计方案

审计范围:年月至月***〔内部机构或子分公司〕***〔审

计主要内容〕等情况的审计

审计起止时间:年月日至年月日

编制人:编制时间:

审计组成员:件审核指导审计工作开展负责审核审计方案审计通知书审计报告征求意见书审计结果报告负责审查审计组成员的审计工作底稿等审计组组员负责编写审计方案审计通知书审计工作底稿审计报告征求意见书审计结果报告负责资产管理审计包括现金银行存款审计负责日常报销及

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