内审部门汇报审计整改总体情况报告
一、审计整改工作整体推进情况
202X年度,内审部严格落实《内部审计工作规定》及公司《审计整改管理办法》要求,对上年度审计发现的217项问题、本年度12个专项审计项目及3个任中经济责任审计项目排查出的189项问题,累计406项问题开展全周期整改跟踪督办。截至报告期末,已完成整改382项,整改完成率94.09%,剩余24项未完成问题均处于按计划推进状态,累计推动被审计单位建立健全制度47项,优化业务流程32项,挽回直接经济损失1287.63万元,核减不合理工程及采购款项724.19万元,推动滞拨专项资金2130.5万元全部拨付到位,审计整改闭环管理效能较上年度提
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