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- 2026-08-16 发布于四川
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财务审计工作风险防范手册
头说明而非书面证据函证未直接收回被审计单位拦截法律法规遵循风险定义审计工作未符合国家法律法规审计准则或监管要求导致审计结论无效或引发法律纠纷具体表现未更新法规库沿用过时的会计准则如未按新收入准则确认可变对价未履行法定程序对国有资产审计未执行
前言
财务审计作为企业内部控制与外部监管的重要环节,其核心目
标是验证财务信息的真实性、合法性与公允性,为利益相关者提供
可靠决策依据。随着市场经济复杂度提升、会计准则动态更新及监
管要求趋严(如《企业内部控制基本规范》《审计准则》的修订),
财务审计面临的风险维度不断扩大——从传统的“数据造假识别”延
伸至“程序合规性”“系统安全性”“职业道德边界”等领域。
计面临的风险维度不断扩大从传统的数据造假识别延伸至程序合规性系统安全性职业道德边界等领域本手册旨在梳理财务审计全流程的风险点提供可地的防范措施与操作指引帮助审计人员建立风险识别措施防控流程闭环的工作体系确保审计质量符合职业标准与监管要求第一
本手册旨在梳理财务审计全流程的风险点,提供可落地的防范
措施与操作指引,帮助审计人员建立“风险识别-措施防控-流程闭环”
的工作体系,确保审计质量符合职业标准与监管要求。
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