2026企业自查报告(3篇).docxVIP

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  • 2026-08-18 发布于四川
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2026企业自查报告(3篇)

第一篇

2026年度企业自查工作围绕工信部《专精特新中小企业合规运营指引》及属地市场监管、应急管理、生态环境、税务等部门2026年专项检查要求展开,自查周期为2026年1月1日至2026年10月31日,覆盖公司总部及3个生产基地、2个驻外研发中心、17个省级销售网点,累计梳理业务节点127个,排查风险点42项,完成整改37项,剩余5项制定了明确的闭环整改时间表,所有整改责任落实到人,确保风险全清零。

本次自查工作由公司总经理牵头担任组长,成员涵盖合规部、安环部、财务部、人力资源部、研发部、供应链管理部、销售部各部门负责人,事前制定了《2026年度全面自查工作实施方案》,明确“全节点覆盖、零风险遗漏、可追溯整改”的工作原则,分三个阶段推进:第一阶段为3月1日至3月15日的方案制定及全员动员阶段,组织各部门负责人学习监管要求及自查标准,梳理各业务线的风险排查清单,累计梳理出12大类76项自查条目;第二阶段为3月16日至9月30日的各模块自查及交叉核验阶段,各部门先完成本领域的自查工作,形成自查台账后由跨部门核验小组进行二次排查,避免出现自查疏漏;第三阶段为10月1日至10月31日的问题汇总及整改方案制定阶段,对排查出的所有问题进行分类定级,明确整改措施、整改责任人、整改时限,确保所有风险可闭环。

合规经营模块方面,2026年截至10月公司累计签订销售合同1

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