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- 2026-08-18 发布于四川
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2016年北京内审师《内部审计基础》:采购与付款内部会计
控制试题
哪项内控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度A制定一项关于信用卡发放的限制性政策B定期对每张信用卡的持续必要性进行审查C将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单费用单据相对照D将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出某种股票为固
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题
意)
1、在防止作案人获取用户口令方面,以下哪种程序最有效
A:应用“识破”鉴定技术,在这种技术中,用户使用个人密码以及能够生成自
动密码的卡片
B:将口令授权限制在每天的某个时候或某个地点
C:不鼓励用户把口令写下来
D:实施一种电脑程序,该程序测试表明口令不易被他人猜到
2、根据《专业实务框架》,以下关于报告审计结果的哪些说法是正确的?Ⅰ、
摘要报告可以与最终报告一起公布,也可以单独公布Ⅱ、中期报告可以采取书面
形式,也可以采取口头形式Ⅲ、详细报告应该总是向审计委员会发送Ⅳ、中期报
告应该用于传达需要有关方面立即予以关注的信息
A:只有Ⅱ和Ⅳ是对的
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