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- 2026-08-19 发布于江西
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财务审计员工作手册(标准版)
1.第一章总则
1.1审计工作的基本概念与职责
1.2审计工作的基本原则与准则
1.3审计工作的组织与管理
1.4审计工作的范围与对象
2.第二章审计计划与实施
2.1审计计划的制定与执行
2.2审计工作的流程与步骤
2.3审计工作的进度控制与协调
2.4审计工作的质量控制与监督
3.第三章审计证据与资料的收集与处理
3.1审计证据的获取与验证
3.2审计资料的整理与归档
3.3审计资料的保密与管理
3.4审计资料的使用与反馈
4.第四章审计报告与沟通
4.1审计报告的编制与提交
4.2审计报告的审核与批准
4.3审计报告的沟通与反馈
4.4审计报告的归档与存档
5.第五章审计风险与内部控制
5.1审计风险的识别与评估
5.2内部控制的检查与评价
5.3审计风险的应对与处理
5.4审计风险的持续监控
6.第六章审计结论与建议
6.1审计结论的形成与确定
6.2审计建议的提出与实施
6.3审计结论的反馈与跟踪
6.4审计结论的归档与存档
7.第七章审计人员的职责与行为规范
7.1审计人员的职责与权限
7.2审计人员的职业道德与行为规范
7.3审
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