- 1
- 0
- 约3.08千字
- 约 7页
- 2026-08-20 发布于浙江
- 举报
电脑安装维修公司审计师述职报告
一、审计工作概述
本年度,我担任公司审计师,全面负责电脑安装维修业务的内部审计工作。围绕公司年度经营目标,聚焦财务合规、业务流程优化、风险防控三大核心领域,累计开展常规审计12次、专项审计8次,涵盖各业务部门及分支机构,审计覆盖率达100%。通过建立“事前预警、事中监督、事后整改”的全流程审计机制,及时识别并推动解决各类问题,为公司稳健运营提供了专业保障。
二、审计工作开展情况
(一)财务审计工作
1.收支审计
全年对公司主营业务收入进行系统核查,重点关注电脑安装费、维修服务费、配件销售款等收入项目的确认及时性与完整性。通过比对业务工单、收款凭证与财务台账,发现3笔延迟确认收入共计12.8万元,已督促财务部门完成调整;核查支出凭证1200余份,查处不合规报销单据18份,涉及金额4.3万元,其中包括超标准差旅费、虚假配件采购发票等问题,均已要求相关人员退回款项并完善审批流程。
2.成本核算审计
针对电脑维修配件采购成本开展专项审计,分析近三年配件采购价格波动趋势,发现与3家供应商的合作存在价格虚高现象,平均溢价率达15%。通过市场调研与议价谈判,推动更换2家供应商,预计年度可降低采购成本28万元。同时,核查维修工时成本核算体系,优化工时计价标准,使成本核算准确率提升至98%。
3.资金管理审计
审查公司银行账户使用情况,发现2个闲置账户存在资金沉
您可能关注的文档
- 餐饮商铺租赁合同范本.docx
- 车辆买卖协议书.docx
- 城市管理专业毕业生职业规划书.docx
- 初二英语语法知识点总结.docx
- 船运公司总会计师述职报告.docx
- 大二财务管理专业实习报告.docx
- 大型礼仪庆典活动策划公司会计师述职报告.docx
- 大型礼仪庆典活动策划公司司机述职报告.docx
- 大型物件运输公司年度工作总结报告.docx
- 大学生电子商务实习总结报告范文.docx
- DB33∕T 793-2022 桃绿色生产技术规程.docx
- DB33∕T 719-2021 品质旅行社评价规范.docx
- DB33∕T 736-2021 行政机关、场馆能耗定额及计算方法.docx
- DB54∕T 0666-2026 光伏电站紫花苜蓿人工草地建植技术规程 (地方标准).docx
- DB33∕T 769-2009 农业用水定额.docx
- DB33∕T 720-2019 李生产技术规程.docx
- DB54∕T 0664-2026 光伏电站绵羊放牧管理技术规程 (地方标准).docx
- DB63∕T 2577-2026 青海拉面赛事活动规范 (地方标准).docx
- 2026阿里妈妈产品全景指南 百问百科丨万相点睛-关键词推广:“用户画像 - 搜索需求 - 商品特征”三维匹配,解锁搜索需求流量红利.pptx
- 天津 12G05-1 预制钢筋混凝土方桩.docx
最近下载
- 2024广东省渔业互保协会招聘1人招聘笔试备考题库及答案解析.docx VIP
- 23S411 建筑给水复合金属管道安装.docx VIP
- 保安员资格考试题库及答案(共100题).docx VIP
- 广东省广州市天河区2025年八年级下学期期末数学试题及答案.docx VIP
- 后滚翻教案.doc VIP
- 武藏SX系列说明书.pdf VIP
- 2026南昌粮食集团有限公司工勤岗工作人员公开招聘3人笔试备考试题及答案解析.docx VIP
- 《前滚翻、连续前滚翻》教案.docx VIP
- (2026版)《低钠血症中国专家共识》解读PPT课件.pptx VIP
- 《国际压力性损伤预防和治疗临床指南(2025年版)》解读课件.pptx
原创力文档

文档评论(0)