电脑安装维修公司审计师述职报告.docxVIP

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  • 2026-08-20 发布于浙江
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电脑安装维修公司审计师述职报告

一、审计工作概述

本年度,我担任公司审计师,全面负责电脑安装维修业务的内部审计工作。围绕公司年度经营目标,聚焦财务合规、业务流程优化、风险防控三大核心领域,累计开展常规审计12次、专项审计8次,涵盖各业务部门及分支机构,审计覆盖率达100%。通过建立“事前预警、事中监督、事后整改”的全流程审计机制,及时识别并推动解决各类问题,为公司稳健运营提供了专业保障。

二、审计工作开展情况

(一)财务审计工作

1.收支审计

全年对公司主营业务收入进行系统核查,重点关注电脑安装费、维修服务费、配件销售款等收入项目的确认及时性与完整性。通过比对业务工单、收款凭证与财务台账,发现3笔延迟确认收入共计12.8万元,已督促财务部门完成调整;核查支出凭证1200余份,查处不合规报销单据18份,涉及金额4.3万元,其中包括超标准差旅费、虚假配件采购发票等问题,均已要求相关人员退回款项并完善审批流程。

2.成本核算审计

针对电脑维修配件采购成本开展专项审计,分析近三年配件采购价格波动趋势,发现与3家供应商的合作存在价格虚高现象,平均溢价率达15%。通过市场调研与议价谈判,推动更换2家供应商,预计年度可降低采购成本28万元。同时,核查维修工时成本核算体系,优化工时计价标准,使成本核算准确率提升至98%。

3.资金管理审计

审查公司银行账户使用情况,发现2个闲置账户存在资金沉

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