交通运输单位内部控制管理实施细则
第一章总则
第一条为全面加强交通运输单位内部管理,规范内部控制体系建设,提高风险防范能力和内部管理水平,保障单位资金资产安全有效运行,根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》及相关行业法律法规,结合本单位交通运输业务特点,制定本实施细则。
第二条本细则所称内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。其目标主要包括:保障单位经济活动合法合规、保障资产安全和使用有效、保障财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。
第三条内部控制建设应当遵循全面性原则
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