2026年审计部第二季度工作总结及第三季度工作规划
目录02第二季度工作总结01概述03第二季度成果与绩效04第三季度工作规划05第三季度实施策略06总结与展望
概述01
背景与目标简述随着公司业务规模扩大和监管要求趋严,2026年第二季度审计部聚焦风险防控与流程优化,通过数字化审计工具提升效率,确保审计覆盖深度与广度。审计环境持续优化本季度重点围绕财务合规、内控缺陷整改及专项风险排查展开,旨在为公司战略决策提供可靠数据支持,同时推动审计成果向管理效能转化。核心目标明确
包括财务收支审计(涉及5个事业部)、采购与供应链专项审计、研发资金使用合规性审查,以及上季度未闭合问题的整改复核。业务覆盖范
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