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- 2026-08-24 发布于广西
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学校财务自查自纠管理制度
第一章总则
第一条制定目的与依据
为健全学校财务内部控制长效机制,常态化规范财务收支、账务核算、资金使用、资产管理、票据报销等财经行为,主动排查化解财务风险、廉政风险、审计风险,杜绝违规报销、账务混乱、资金闲置、资产流失、长期挂账等问题,实现财务工作自我检查、自我整改、自我规范、自我提升,保障学校财务工作合法合规、精准高效、安全有序运行,依据《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范》《中小学财务制度》《政府会计制度》及上级教育、财政、审计部门财经监管相关规定,结合本校全套财务管理制度体系,制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于学校所有财务经济活动及相关岗位,涵盖预算管理、收支管理、报销审核、资金支付、往来款项、固定资产、票据管理、收费管理、财务档案、食堂财务、专项经费、政府采购、公务接待、差旅支出等全部财务业务,覆盖财务人员、经办人员、部门负责人、审批人员全岗位、全流程自查自纠管理。
第三条核心工作原则
学校财务自查自纠工作严格遵循常态化开展、全覆盖排查、实事求是、立行立改、闭环销号、标本兼治、长效规范的原则。坚持日常自查与专项核查结合、全面排查与重点抽查结合、问题整改与制度完善结合,做到早发现、早整改、早规范,杜绝小问题拖大、大问题激化,从源头防范财务与廉政风险。
第四条工作总体目标
通过建立常态化自查自纠机制,全面规范学校财经
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