集团公司内部审计体系建设方案.docx

集团公司内部审计体系建设方案

目录TOC\o1-4\z\u

一、集团内部审计体系建设背景与目标 3

二、内部审计总体定位与战略规划 5

三、内部审计组织架构与职能配置 8

四、内部审计人员配备与能力建设 10

五、内部审计制度体系与流程规范 12

六、内部审计计划编制与资源保障机制 15

七、内部审计业务领域与重点方向 17

八、风险驱动的审计模型与评价体系 20

九、内部审计数字化与信息化平台建设 22

十、审计技术创新与大数据分析应用 25

十一、内部审计报告管理与沟通反馈 27

十二、审计发现问题跟踪与整改落实 30

十三

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档