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- 2026-08-24 发布于云南
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信贷专项检查方案
前言
为全面贯彻落实国家宏观经济政策及监管要求,进一步夯实信贷管理基础,提升信贷资产质量,有效防范和化解信贷风险,促进信贷业务持续健康发展,特制定本信贷专项检查方案。本方案旨在通过系统性、针对性的检查,及时发现并纠正信贷业务各环节存在的问题,堵塞管理漏洞,强化合规经营意识,保障资金安全。
一、检查目的与意义
本次信贷专项检查,旨在通过对特定时期、特定领域或特定业务品种的信贷业务进行深入、细致的核查,达到以下目的:
1.摸清底数,揭示风险:全面掌握当前信贷业务的真实状况,精准识别和评估信贷资产中存在的各类风险隐患,特别是关注潜在的集中度风险、关联交易风险、操作风险及信用风险。
2.查找不足,纠正偏差:对照国家法律法规、监管规定以及内部信贷管理制度,检查各项政策制度的执行情况,及时发现并纠正业务操作中存在的违规行为和管理薄弱环节。
3.总结经验,完善机制:在检查过程中,注重发现和总结信贷管理中的先进经验和有效做法,同时深入剖析问题产生的根源,提出切实可行的整改措施和政策建议,进一步完善信贷管理长效机制。
4.强化责任,提升能力:通过检查,强化各级信贷从业人员的责任意识、风险意识和合规意识,促进其业务能力和风险识别能力的提升,为信贷业务的稳健发展提供人才保障。
二、检查范围与对象
本次专项检查的范围主要包括:
1.机构范围:涵盖本行(或本系统)内所有
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