2026审计中心考试题目及答案.docVIP

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  • 2026-08-26 发布于广东
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2026审计中心考试题目及答案

单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计证据的相关性是指审计证据应与()相关。

A.审计目标

B.审计范围

C.审计程序

D.审计报告

2.下列不属于内部审计职能的是()。

A.监督

B.评价

C.鉴证

D.咨询

3.审计抽样中,抽样风险与样本规模()。

A.成正比

B.成反比

C.无关

D.不确定

4.下列审计方法中,适用于内部控制测试的是()。

A.观察

B.函证

C.重新计算

D.分析程序

5.审计报告的收件人一般是()。

A.被审计单位

B.审计委托人

C.社会公众

D.政府部门

6.下列属于顺查法特点的是()。

A.从原始凭证查起

B.从报表查起

C.重点审查金额大的项目

D.审查效率高

7.内部控制的要素不包括()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.审计监督

8.审计工作底稿的归档期限为审计报告日后()内。

A.30天

B.60天

C.90天

D.180天

9.下列关于审计重要性的表述,错误的是()。

A.重要性与审计风险成反比

B.重要性水平越高,所需审计证据越少

C.重要性是针对财务报表使用者决策而言的

D.重要性水平在审计过程中不能调整

10.下列审计程序中,不属于实质

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