【连锁餐饮】连锁加盟店的供应链加价与返利专项审计计划.docxVIP

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  • 2026-08-27 发布于北京
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【连锁餐饮】连锁加盟店的供应链加价与返利专项审计计划.docx

审计计划书

审计项目名称:连锁加盟店的供应链加价与返利专项审计

编制人:审计部XXX

编制日期:XXXX年XX月XX日

项目编号:SA-2026-142

一、审计目标

对公司总部向加盟商供应核心物料、商品、设备等过程中执行的供应链加价政策、物流配送费收取标准,以及向加盟商承诺或支付的各类返利、折扣、奖励的真实性、公允性、合规性与结算准确性实施独立审计,具体目标如下:

加价政策与定价公允性:审查总部向加盟商销售核心物料/商品的定价公式、加价比例(Markup)是否合理、透明,是否经过适当审批,有无利用信息不对称对加盟商进行过度加价或歧视性定价。

物流配送费合理性:核实向加盟商收取的物流配送费、仓储费、包装费等附加费用是否基于真实成本,计费标准是否统一、合理,有无以物流费名义变相加价。

返利与奖励政策的合规性:确认总部对加盟商承诺的各类返利(如年度采购返利、达成率返利、开店奖励、装修补贴、市场推广支持等)是否按合同和政策及时、足额计算并支付,有无克扣、拖延或违规取消。

返利计算基础数据的真实性:独立验证用于返利计算的加盟商采购额、回款额、任务达成率等基础数据是否准确,与总部ERP及财务系统一致,有无通过系统数据调整影响返利金额。

资金流向与支付合规性:追踪返利款的实际支付路径,确认支付至加盟商备案的对公账户,有无被区域经理、加盟招商人员或财务人员截留挪用。

合同条款与执行的一致性:审

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