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- 2026-08-27 发布于四川
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《事故隐患台账销号闭环管理实施工作细则》
第一章总则
第一条目的与依据
为规范本单位安全生产事故隐患排查治理工作,建立清晰、明确、可追溯的隐患台账销号闭环管理体系,坚决切断隐患演变为事故的链条,全面提升企业本质安全水平。本细则依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等相关法律法规,结合本单位安全生产实际情况与历史管理经验,特制定本实施细则。
第二条核心定义
(一)事故隐患:指作业场所、设备设施、人的行为及安全管理上存在的可能导致伤亡事故或财产损失的不安全状态、不安全行为和管理缺陷。
(二)台账销号闭环管理:指隐患自排查发现之日起,经过登记建账、评估分级、下发整改、治理落实、验收复核、台账销号、统计分析等一系列连续性管理活动,实现隐患从发现到消除的全过程、无死角管控,确保每一个隐患都有始有终、有据可查。
第三条适用范围
本细则适用于本单位所属各部门、各生产车间、各分支机构及驻外项目机构的所有安全生产事故隐患排查治理与销号闭环管理工作。涵盖日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查及外部检查等所有渠道发现的隐患。
第四条基本原则
(一)全员参与,分级负责:隐患排查治理是全体员工的法定义务与岗位职责,实行“谁主管、谁负责,谁排查、谁跟踪,谁验收、谁签字”的原则。
(二)即查即改,彻底闭环:对能够立即整改的隐患,必须
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