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- 2026-08-31 发布于四川
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医院药品集中采购政策落实自查报告
一、自查工作组织开展情况
药品集中采购政策落地的自查质量,直接决定政策惠民成效的真实性,容不得走流程、打掩护、捂盖子。本次自查严格对照《国家组织药品集中采购和使用工作方案》《医疗机构药品集中采购工作规范》《医疗保障基金使用监督管理条例》及省级医保、卫健部门各批次集采执行通知要求,覆盖2022年1月至2024年6月期间国家集采(共10批387个通用名品种)、省际联盟集采(共6批212个通用名品种)、省级集采(共4批96个通用名品种)的全流程执行环节。自查工作由院长任总负责人,分管医疗、医保、药剂的3名副院长任副组长,成员涵盖药剂科、医保办、财务科、纪检监察室、临床药学科、信息科、32个临床科室主任,工作组办公室设在药剂科,明确药剂科主任为第一联络人,所有自查过程资料由纪检监察室全程留痕、存档备查,保存期限不少于3年。自查采取“四不两直”方式推进:通过HIS系统拉取全量处方、采购、结算数据共32.7万条,逐笔核对采购平台交易记录、财务回款凭证、药品入库验收台账共1276份,分层抽样住院病历1820份、门诊处方24300张,一对一访谈临床医师72名、药师36名、门诊及住院患者49名,现场核查所有在库集采药品的批号、效期、检验报告、冷链运输记录,累计排查风险点21项,确保自查结果真实、问题不隐瞒、整改可落地。
二、集采政策落实的核心成效
经过3年多的全流
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