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- 2026-08-31 发布于山东
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最终用户操作手册MM_21流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案
版本:1.0
第二十一章MM_21国内采购订单收货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点:
订单审核要点:
1:仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号
的核对,检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在,仓储OEM
收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2:仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后,检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中
的预计交货日期,如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天,仓储OEM收货员可对该笔订单
商品进行拒收。
3:在确认以上两个条件正确无误后,仓储
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