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- 2026-09-02 发布于江苏
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2025年资格认证审计师资格证考试题库及答案(中级)
一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的,请将正确选项的字母填在题后的括号内)
1.在审计过程中,审计师发现某公司内部控制存在缺陷,导致财务报表可能存在重大错报。根据审计准则,审计师应如何处理这种情况?
A.立即停止审计工作,直至缺陷被完全修复
B.按照既定审计程序继续进行,但增加审计程序的不可预见性
C.将缺陷告知被审计单位管理层,并要求其提供整改计划
D.拒绝接受审计委托,因为内部控制缺陷过于严重
解析:根据审计准则,审计师发现内部控制缺陷时应及时告知被审计单位管理层,并要求其提供整改计划。审计师需要评估缺陷的严重程度及其对财务报表的影响,并根据评估结果调整审计程序。立即停止审计或拒绝接受委托可能过于极端,而仅增加不可预见性可能不足以应对重大错报风险。正确选项是C。
2.审计师在审查某公司采购流程时,发现采购订单的审批权限设置不合理。根据内部控制理论,以下哪项措施最能有效解决这一问题?
A.实施更严格的采购审批流程
B.增加采购订单的复核环节
C.对采购人员进行定期培训
D.调整采购订单的审批权限设置,确保职责分离
解析:根据内部控制理论,职责分离是关键的控制措
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