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2026年财务报表审查合规性审查标准函(2篇)

2026年财务报表审查合规性审查标准函篇1

尊敬的____:

本公司谨致函,就贵司2026年财务报表的审查合规性进行确认,以保证其财务信息的准确性和完整性。为保障双方权益,现就相关事项作出如下说明与确认:

一、审查范围

本审查涵盖贵司2026年完整财务报表,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表及附注说明。审查内容涉及财务数据的真实性、准确性、完整性及合规性,保证其符合国家相关财务会计准则及法律法规要求。

二、审查依据

审查依据包括但不限于以下文件:

1.贵司2026年财务报表(含电子版及纸质版)

2.《企业会计准则》及相关国家财务政策

3.贵司内部财务管理制度及审计程序

4.本函所附的《2026年财务报表审查合规性标准清单》

三、审查内容及要求

1.财务数据真实性

各项财务数据应与实际业务经营状况一致,无虚假记录或隐瞒事实。

会计科目设置及核算方法应符合会计准则要求。

2.财务数据准确性

计算公式及会计处理方式应正确无误,无计算错误或遗漏。

所有财务数据应经由财务部门复核确认。

3.财务数据完整性

所有应披露的财务信息均应完整呈现,无遗漏或隐瞒。

附注说明应详细解释财务报表中的重要事项。

4.财务数据合规性

财务报

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