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- 2026-09-02 发布于江苏
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2025年自考审计学历年真题及答案
一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的,请将正确选项的字母填在题后的括号内)
1.审计计划阶段,注册会计师需要确定审计范围,以下哪项不属于审计范围的内容?()
A.审计单位的所有财务报表项目
B.审计单位的所有内部控制制度
C.审计单位的所有经营业务
D.审计单位的所有非财务信息
2.在审计过程中,注册会计师发现某项内部控制存在重大缺陷,但该缺陷不影响财务报表的公允表达,此时注册会计师应如何处理?()
A.立即终止审计工作
B.修改审计计划,并重新评估审计风险
C.忽略该缺陷,继续执行审计程序
D.向管理层报告该缺陷,但不采取进一步措施
3.审计证据的适当性是指什么?()
A.审计证据的数量是否足够
B.审计证据的质量是否能够支持审计结论
C.审计证据的获取方式是否合规
D.审计证据的获取成本是否合理
4.在进行实质性程序时,注册会计师需要运用审计抽样技术,以下哪项不是审计抽样的目的?()
A.提高审计效率
B.降低审计成本
C.获取充分、适当的审计证据
D.确定内部控制的有效性
5.审计工作底稿是注册会计师执行审计工作的记录,以下哪项不属
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