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- 2026-09-03 发布于广西
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2026年最新银行内部审计师认证考试试卷及答案
一、单项选择题(共20题,每题1分,共20分。每题只有一个正确答案)
1.依据2024年正式实施的《商业银行资本管理办法》,商业银行内部审计部门对资本计量高级法的合规性审计频率最低为()
A.每年1次B.每2年1次C.每3年1次D.每半年1次
2.数字人民币业务专项审计中,以下不属于运营合规风险范畴的是()
A.二类钱包实名制核验覆盖率不足90%B.跨境数字人民币兑换额度超出个人年度限额C.硬件钱包根密钥未执行异地多活备份机制D.商户端数字人民币结算手续费违规减免至0费率
3.商业银行ESG专项审计中,绿色信贷业务的审计重点不包括()
A.高耗能、高排放行业存量授信退出进度B.绿色信贷资金被挪用至非绿色项目C.绿色企业认证材料的真实性核验D.普通对公经营性贷款的利率定价合理性
4.2025年修订的《银行业保险业内部审计工作管理办法》规定,商业银行总行内部审计部门负责人的任职资格需由()核准
A.总行董事会审计委员会B.属地银保监会派出机构C.总行监事会D.总行党委组织部
5.数据安全专项审计中,发现外包科技公司违规导出12万条客户敏感个人信息,内部审计部门应第一时间采取的措施是()
A.约谈外包公司法定代表人B.启动客户信息泄露应急响应程序C.向董事会审计委员
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