医院公务出差审批流程专项督查问题成因及整改方案
医院公务出差管理的合规性,直接关系到中央八项规定精神的贯彻落实与医院有限资金的使用效能。近期,院纪委联合审计科、财务科对全院近12个月的公务出差审批及报销情况进行了专项督查,发现部分环节存在审批倒置、超标准报销、行程不实等突出问题。为堵塞管理漏洞,构建长效机制,特制定本方案。
一、督查发现问题与深层成因剖析
本次督查覆盖全院42个临床医技及行政职能科室,抽查出差报销凭证568份。数据表明,虽然基础审批流程基本建立,但在执行刚性与过程监管上存在明显薄弱环节。
(一)督查发现的核心问题清单
审批倒置与“先斩后奏”:抽查发现17份报
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