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- 2026-09-04 发布于北京
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会计学会计事务所内部审计师实习报告
一、摘要
2023年7月1日至2023年8月31日,我在XX会计学会计事务所担任内部审计师实习生,参与3个项目的审计工作。核心工作成果包括完成XX公司年度财务报表审计的10%抽样核查,识别并记录12项内部控制缺陷,协助团队完成审计底稿整理,涉及约500份凭证审核。通过实际操作,熟练应用抽样技术、数据分析工具(如ExcelVBA),并掌握审计程序标准化流程。提炼出可复用的方法论:基于风险导向的审计抽样方法,结合异常值检测模型提升效率;建立审计工作日志模板,规范文档记录流程。这些成果验证了课堂学习的可操作性,并为后续专业实践奠定基础。
二、实习内容及过程
实习目的主要是把学校学的审计理论跟实际工作结合起来,看看审计报告是怎么一步步做出来的,顺便熟悉事务所的工作节奏和环境。
实习单位是XX会计学会计事务所,主要做企业审计和咨询业务,规模属于中等,我在那里做内部审计师助理,跟着一个审计团队做项目。
实习内容跟过程嘛,刚开始就是熟悉事务所的审计手册和标准操作程序,导师给我发了份关于风险评估的方法说明,让我先看。7月5号开始,跟着团队去一家制造业公司做年报审计的辅助工作。主要任务就是协助核对银行流水,我负责核对其中一个分公司的数据,大约300多笔交易,得跟他们的原始凭证一一对应。还帮忙整理了存货的监盘底稿,记录了盘点过程和结果。期间用了Excel做了一些数
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