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- 2026-09-04 发布于江西
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2025年行政行业审计部审计师财务审计工作手册
2025年行政行业审计部审计师财务审计工作手册
第一章总则
1.1目的
财务审计作为企业治理的核心环节,其目的是通过系统化、规范化的审查程序,确保行政行业财务信息的真实性、准确性与完整性。在2025年,行政行业面临日益复杂的合规环境与市场竞争压力,审计工作需进一步提升风险识别能力,为管理层提供可靠的决策依据。例如,某大型行政企业通过强化预算执行审计,发现并纠正了超支率高达15%的部门,显著优化了资源配置效率。本手册旨在统一审计标准,减少操作歧义,确保审计师在执行工作时具备清晰的行动指南。
1.2适用范围
本手册适用于行政行业审计部所有参与财务审计工作的审计师,涵盖但不限于以下场景:
-对行政部门的预算编制与执行情况实施全流程审计;
-对固定资产折旧、无形资产摊销等长期资产进行合规性检查;
-对关联交易、资金调度等高风险业务进行专项审计。
需要注意的是,若审计对象涉及税务、法务等交叉领域,审计师需结合《企业内部控制审计指引》等外部规范执行补充程序,避免遗漏关键风险点。
1.3依据
审计工作需严格遵循以下法律法规与行业准则:
1.《中华人民共和国会计法》及《企业会计准则第14号——收入》等核心会计制度;
2.《行政事业单位内部控制规范(试行)》中关于预算管理的
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