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- 2026-09-07 发布于江苏
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继续教育质量保障制度
第一章总则
第一条为有效防控专项风险,规范企业内部管理流程,提升持续经营能力,保障企业健康发展,结合公司实际情况,制定本制度。通过建立健全专项管理机制,强化风险识别与管控,明确各级责任主体义务,实现管理流程标准化、风险防控体系化,确保业务操作符合法律法规及内部规定要求,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,覆盖企业所有业务场景,包括但不限于采购、招标、财务、数据管理、安全生产等专项领域。各部门及下属单位必须严格执行本制度,确保各项管理要求落实到位,形成全流程闭环管理。
第三条本制度中涉及的核心术语定义如下:
(一)“XX专项管理”是指针对特定业务领域(如采购、财务、数据等)制定的管理制度体系,涵盖风险识别、流程规范、合规审查、责任追究等环节,旨在防范专项领域风险,保障业务合规运行。其外延包括但不限于专项风险防控、业务操作规范、合规审查机制等管理措施。
(二)“XX风险”是指企业在特定业务场景中可能面临的法律、财务、操作、安全等风险,包括但不限于合规风险、操作风险、信息安全风险、财务风险等。其外延涵盖风险识别、评估、应对、处置等全流程管理。
(三)“XX合规”是指企业及其员工在业务活动中严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部规章制度的行为标准,包括但不限于法律法规合规、财务合规、数据合规、安全合规等。
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