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  • 2026-09-07 发布于江苏
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科技研发经费使用监管制度

第一章总则

第一条为规范公司科技研发经费的使用与管理,有效防控财务风险、操作风险及合规风险,提升资金使用效益,确保研发活动符合战略发展方向,特制定本制度。通过明确管理职责、完善运行机制、强化监督考核,构建全过程、全要素、全流程的经费使用监管体系,为公司科技创新活动的可持续发展提供坚实保障。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各级单位及全体员工,涵盖科技研发项目立项、经费预算、采购执行、过程核算、成果转化等所有关联场景。科技研发经费的使用必须严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部财务管理制度,确保资金流向合法合规、使用高效透明。

第三条本制度涉及以下核心术语:

(一)“科技研发专项管理”指公司为推动技术创新、产品研发等战略目标,围绕研发经费的筹措、分配、使用、监管及绩效评价所建立的一整套管理制度体系,包括预算编制、过程控制、风险防控、决算审计等环节。

(二)“专项风险”指在科技研发经费使用过程中可能出现的各类风险,如资金挪用、虚列支出、供应商管理不规范、成果转化停滞等,需通过制度设计进行系统性识别与防范。

(三)“合规管理”指公司依据法律法规、内部规章及行业准则,对科技研发经费使用行为进行合法性、合理性、合规性的审查与控制,确保业务活动符合监管要求。

(四)“责任到人”指明确各层级、各部门及岗位在经费使用监管中的具体

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