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- 2026-09-07 发布于江西
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2025年电力行业财务部会计员财务审计管理手册
第1章总则
电力行业的高效稳定运行,离不开健全透明的财务管理体系。财务审计作为其中的关键环节,其规范化、精细化水平直接关系到企业资产安全、经营效率与合规发展。为适应2025年电力市场的新形势、新要求,进一步强化财务部会计员的审计管理职能,提升财务信息质量与风险防控能力,特制定本手册。它不仅是指导财务审计工作的操作指南,更是促进部门内部协同、外部监管对接、提升整体管理效能的基础性文件。
1.1手册编写目的
本手册旨在明确电力行业财务部会计员在财务审计管理方面的具体职责、操作流程与标准要求。其核心目的在于:规范财务审计活动,确保审计工作有章可循、客观公正;提升财务会计信息质量,通过审计发现并纠正偏差,保障数据的真实性、准确性与完整性;强化风险意识与管控能力,利用审计手段识别财务风险、经营风险点,并推动有效改进;促进内部控制体系优化,验证内部控制设计的合理性与执行的有效性,减少资源浪费与舞弊机会;最终服务于电力企业的战略目标,为管理层提供可靠的决策支持,增强投资者信心,并满足日益严格的内外部监管要求。它不是一份束之高阁的文件,而是需要融入日常工作的行动纲领。
1.2适用范围
本手册适用于[公司名称]财务部全体会计员及相关岗位人员。在财务审计管理工作中,凡涉及会计核算、财务报告编制、资金管理、资产管理、成本控制、内控执行等环节,均需遵循
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