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- 2026-09-05 发布于江苏
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资产清查审计方案
一、引言
为全面摸清家底,真实、准确、完整地反映单位资产状况,强化资产监管,防范资产流失,提高资产使用效益,确保会计信息质量,根据相关要求,特制定本资产清查审计方案。本方案旨在指导审计人员系统、有序地开展资产清查审计工作,明确审计目标、范围、内容、方法及程序,以期顺利完成审计任务,为单位资产管理决策提供可靠依据。
二、审计目标
本次资产清查审计旨在通过对单位各项资产的全面检查与核实,达成以下目标:
1.确认单位资产的真实存在、数量准确、权属清晰及状态良好。
2.验证资产价值的真实性与准确性,确保资产计价符合相关会计准则和制度规定。
3.审查资产管理制度的健全性、有效性及执行情况,揭示资产管理中存在的薄弱环节。
4.发现并纠正资产管理过程中可能存在的错弊、流失、闲置及利用效率低下等问题。
5.评估资产清查工作的合规性与有效性,为完善单位资产管理体系、提高管理水平提供审计建议。
三、审计范围
本次资产清查审计范围涵盖单位截至特定基准日的全部资产,具体包括但不限于:
1.流动资产:如货币资金、应收及预付款项、存货等。
2.固定资产:如房屋建筑物、机器设备、交通工具、办公设备等。
3.无形资产:如土地使用权、专利权、商标权、软件等。
4.对外投资:如股权投资、债权投资等。
5.其他资产:如长期待摊费用等根据单位实际情况应予清查的资产
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