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- 2026-09-07 发布于江苏
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金融宏观审慎管理与危机应对制度
第一章总则
第一条为有效防控金融宏观审慎领域的专项风险,规范相关业务流程,强化风险管理与危机应对能力,保障企业稳健经营与可持续发展,结合企业实际运营情况,特制定本制度。通过明确管理职责、细化管控要求、优化运行机制、完善保障措施,构建系统化、常态化的金融宏观审慎管理与危机应对体系,防范系统性风险对经营活动的负面影响,确保在风险事件发生时能够迅速响应、有效处置。
第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工,涵盖金融宏观审慎管理相关的所有业务场景,包括但不限于信贷投放、流动性管理、市场风险控制、投资决策、跨境业务等涉及宏观审慎政策调整的领域。所有参与相关业务的人员必须严格遵守本制度规定,确保各项管理要求落到实处。
第三条本制度中的核心术语定义如下:
(一)“金融宏观审慎专项管理”是指企业为应对宏观经济波动、金融政策调整及系统性风险事件,在内部管理体系中设立专项风险识别、评估、监控、处置与改进的系统性工作安排。其外延涵盖但不限于流动性风险、信用风险、市场风险、操作风险等宏观审慎关注领域。
(二)“专项风险”是指因宏观经济环境变化、监管政策调整、市场极端波动或企业内部管理缺陷可能引发的全局性或区域性金融风险,其特征具有传染性、突发性及广泛影响性。
(三)“XX合规”是指企业在金融宏观审慎管理活动中,严格遵守国家法律法规
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