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- 2026-09-07 发布于江苏
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金融产品信息披露审核制度
第一章总则
第一条为有效防控金融产品信息披露领域专项风险,规范信息披露业务流程,提升信息披露质量与合规性,保障投资者合法权益,维护公司声誉与市场秩序,结合本公司实际情况,特制定本制度。本制度旨在通过系统性、制度化的信息披露审核管理,强化风险防控能力,确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,符合相关法律法规及监管要求。
第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工,涵盖金融产品研发、设计、推广、销售、风控等全业务链信息披露环节,以及公司参与金融市场交易、与外部机构信息交互等所有涉及信息披露的场景。所有涉及信息披露的业务操作、文件制作、对外发布等均须严格遵守本制度规定。
第三条本制度中下列术语含义如下:
(一)“信息披露专项管理”指公司针对金融产品信息披露业务特点,建立健全组织架构、运行机制、审核标准及保障措施,实现全过程风险防控的管理活动。
(二)“信息披露专项风险”指因信息披露不及时、不准确、不完整、不一致或存在误导性陈述,可能引发的法律责任、监管处罚、市场波动或声誉损害的风险。
(三)“信息披露合规”指公司信息披露行为严格遵守《证券法》《公司法》《银行业监督管理法》等法律法规、监管规定及本制度要求,确保信息传递合法合规。
(四)“信息披露审核”指对金融产品信息披露内容、形式、时效性及合规性进行的系统性审查
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