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- 2026-09-07 发布于江苏
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金融市场信息披露与透明度制度
第一章总则
第一条为有效防控金融市场信息披露领域的专项风险,规范信息披露业务流程,提升公司治理透明度,维护投资者合法权益,依据国家相关法律法规及公司内部管理制度,结合金融市场业务实际,特制定本制度。通过建立健全信息披露的标准化、规范化管理体系,强化风险识别与管控能力,确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性,特此明确相关管理要求。
第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工,涵盖金融市场信息披露的全部业务场景,包括但不限于投资决策信息、经营数据、风险状况、关联交易、重大资产变动等涉及对外披露或内部通报的信息。任何部门、单位及个人均须严格遵守本制度规定,不得擅自披露、篡改或迟延披露相关信息。
第三条本制度涉及的核心术语定义如下:
(一)“XX专项管理”指公司针对金融市场信息披露全流程建立的系统性管理机制,涵盖风险识别、合规审查、动态监控、应急处置等环节,以实现信息披露的规范化与风险可控化。
(二)“XX风险”指因信息披露不及时、不准确、不完整或违规披露而引发的法律风险、市场风险、信用风险及声誉风险。
(三)“XX合规”指信息披露活动严格遵循法律法规、监管要求及公司内部制度,确保披露行为合法合规、程序规范。
(四)“XX业务场景”指公司从事的金融投资、资产管理、自营交易等业务中涉及信息披露的具体环节或事项,
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