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- 2026-09-06 发布于湖北
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2026年审计师初级《审计审计内部控制制度》专项训练
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.下列各项中,不属于COSO框架控制环境要素的是()。
A.治理结构
B.员工诚信
C.员工胜任能力
D.信息与沟通
2.审计风险模型中,审计风险等于()。
A.固有风险×控制风险
B.固有风险×检查风险
C.控制风险×检查风险
D.固有风险×控制风险×检查风险
3.内部控制的目标不包括()。
A.财务报告的可靠性
B.经营的效率和效果
C.合规性
D.提高企业市场占有率
4.下列关于内部审计独立性的说法中,错误的是()。
A.内部审计机构应直接向董事会或审计委员会报告工作
B.内部审计人员可以参与具体的业务经营活动
C.内部审计机构应保持组织上的独立性
D.内部审计人员应保持实质上的独立性
5.在风险评估过程中,下列各项中属于固有风险的是()。
A.会计人员对会计准则理解不透彻
B.信息系统数据处理错误
C.存货市场价格波动大
D.财务部门未执行定期盘点制度
6.下列各项中,不属于控制活动的是()。
A.授权审批
B.职责分离
C.绩效考评
D.风险识别
7.审计人员在获取审计证据时,下列方法中获取
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