2026年审计师初级《审计审计内部控制制度》专项训练.docxVIP

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2026年审计师初级《审计审计内部控制制度》专项训练.docx

2026年审计师初级《审计审计内部控制制度》专项训练

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.下列各项中,不属于COSO框架控制环境要素的是()。

A.治理结构

B.员工诚信

C.员工胜任能力

D.信息与沟通

2.审计风险模型中,审计风险等于()。

A.固有风险×控制风险

B.固有风险×检查风险

C.控制风险×检查风险

D.固有风险×控制风险×检查风险

3.内部控制的目标不包括()。

A.财务报告的可靠性

B.经营的效率和效果

C.合规性

D.提高企业市场占有率

4.下列关于内部审计独立性的说法中,错误的是()。

A.内部审计机构应直接向董事会或审计委员会报告工作

B.内部审计人员可以参与具体的业务经营活动

C.内部审计机构应保持组织上的独立性

D.内部审计人员应保持实质上的独立性

5.在风险评估过程中,下列各项中属于固有风险的是()。

A.会计人员对会计准则理解不透彻

B.信息系统数据处理错误

C.存货市场价格波动大

D.财务部门未执行定期盘点制度

6.下列各项中,不属于控制活动的是()。

A.授权审批

B.职责分离

C.绩效考评

D.风险识别

7.审计人员在获取审计证据时,下列方法中获取

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