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- 2026-09-08 发布于江苏
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金融风险防控与信息披露制度
第一章总则
第一条为有效防控金融风险,规范信息披露行为,保障公司资产安全与声誉稳定,维护利益相关方合法权益,结合公司实际,特制定本制度。通过建立健全金融风险防控与信息披露管理体系,明确组织职责、优化业务流程、强化风险管控,确保各项业务活动在合规框架内稳健运行,防范重大风险事件发生,现就相关要求规定如下。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及金融风险防控、信息披露及合规管理的业务活动,均须严格遵守本制度规定。具体适用范围涵盖但不限于:信贷审批与风险管理、投资决策与资产配置、财务报告与信息披露、衍生品交易与市场风险、反洗钱与合规审查等业务场景。
第三条本制度中下列术语含义如下:
(一)“XX专项管理”是指公司为防控金融风险、规范信息披露而建立的全流程管理体系,包括风险识别、评估、预警、处置及持续改进等环节,覆盖业务全生命周期。
(二)“XX风险”是指公司在金融业务活动中可能面临的各类风险,包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险等,需根据业务特性进行针对性防控。
(三)“XX合规”是指公司所有业务活动及信息披露行为符合国家法律法规、监管要求及内部管理制度,确保合法合规、真实准确、完整及时。
第四条XX专项管理遵循以下核心原则:
(一)“全面覆盖”原则,要求风险防控与信息披露覆盖所
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