内审检查表检验检测部.docxVIP

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  • 2026-09-08 发布于广东
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内部审核检查表

编号:QESR-QESP13-02

受审部门:检验检测部

审核员:

时间:2024年7月11日

序号

依据条款

检查内容

检查记录

是否

符合

Q

E

S

1

5.3

5.3

5.3

Q:部门内各职位职责是否明确?权限分派、沟通和理解是否适宜?各职责间关系是否明确?

E:查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或真空?权限是否明确?理解是否清晰?

是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?向最高管理者报告QE的绩效和改进机会?在组织推动以顾客为关注焦点?在策划和实施管理体系变更时保持完整性?

《岗位说明书》有明确各部门岗位职责和权限,并在内部进行分配、沟通和理解。

2

6.1.2

6.1.2

E:1、是否有建立识别和确定重要环境因素的准则?

是否有识别环境因素及相关环境影响?识别环境因素时是否有考虑生命周期观点?

识别环境因素时是否考虑到变更?识别环境因素时是否有考虑异常状况和可合理预见的紧急状况?

O:1、是否有建立识别和确定重要危险源的准则?

2、是否有识别危险源及相关影响?

识别危险源时是否考虑到变更?识别危险源时是否有考虑异常状况和可合理预见的紧急状况?

有程序文件规定,并有《环境因素识别和评级表》、《危险源识别和评价表》等记录。

3

6.1.4

6.1.4

1、是否有策划措施管理重要环境因素、合规义务、和所识别的风

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